英国脱欧后的新政,跨境电商卖家该何去何从?

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2021年1月1日英国正式脱欧,英国税务局推出了各项新政,其中就包括平台代扣代缴增值税、低税率取消、英国进口增值税递延等税务政策。面对一系列的新政推出,对跨境电商卖家们应该注意哪些问题呢? 一、  摒弃欧盟使用EU’s CET(EU’s Common External Tariff) ,使用英国的关税系统UKGT英国政府已发布了新的“全球关税制度(UKGT)”,将于2021年1月1日始取代欧盟的共同对外关税正式实施,英国政府按照计划,免税贸易将占到其贸易总额的60%,平均关税税率从7.2%降至5.7%。
(1)该UKGT制度将以英镑结算,取消对多种产品的关税,对一些英国不能生产或产量低的,如洗碗机、冻冰柜、冰箱、油漆等或生产种要用到的零件工具等如铜合金管、 螺丝、螺栓等完全取消关税。
(2)UKGT调整取消了上千种产品的不必要的不同关税,如饼干、华夫饼、披萨、果酱等很多类似的产品其实可以用同一种税率。
(3)摒弃了征收税率在2%以下的关税,也就是货物税率在2%以下的不用交关税。(4)对于进口时总托运货物的价值不超过135镑的非烟酒类的产品也不要求缴纳关税。
(5)以前的很多税率在10%以内的产品都被降为0关税,比如说圣诞树、LED灯、保温杯、自行车内胎、医药产品和设备等。
(6)UKGT中几乎所有的药品和大多数医疗设备(包括呼吸机)都是免税的。
总体来说UKGT为一些海外的亚马逊FBA卖家在向英国进行货物托运时降低成本。卖家有必要查一下自己产品现有的关税. 确认向英国托运的产品是否属于新的关税税率行列, 可以登录https://www.trade-tariff.service.gov.uk/headings/7020进行查询。如果您还是不能确定,可以联系英国海关税务海关总署Classification.equiries@hmrc.gsi.gov.uk(48小时回复)。

二、  跨境电商平台承担部分交易增值税的代收代缴的义务(1)亚马逊FBA卖家(含海外仓),无论货物价值多少,都由跨境电商销售平台代扣代缴。
(2)单个包裹托运价值不超过£135,需由跨境销售平台实行代扣代缴(注:英国脱欧之后,欧盟也属于境外)。
(3)由英国境外向英国增值税注册企业或机构买家发货,不管货物价值多少,都不需要由跨境平台实行代扣代缴;从英国境外直接向英国买家配送商品,且单个包裹托运价值超过£135,则需要继续由卖家进行申报缴税。

三、   PVA增值税递延后卖家如何申报VAT?PVA“Postponed VAT accounting”增值税递延。据英国税务海关总署HMRC官网,可以进行PVA的税种有几类,但对中国卖家有重大影响的是进口增值税(Import VAT)递延。简单来说就是,您无需在清关时支付进口VAT后再在缴纳销售VAT抵扣,而是仅在申报时体现进口VAT金额即可。
进行PVA的卖家有以下几点需要注意:
(1)进口VAT递延成功的卖家,除了从货代公司拿到C88之外,还将会获得一份按月汇总的递延的进口VAT电子账单(用途类似C79)。
(2)进口VAT电子账单将会在次月中显示,但是这个电子账单只能在系统显示保存6个月,卖家朋友一定要及时下载保存。
(3)使用PVA清关递延之后,卖家还需要联系税代协助指导注册一个CDS账户,卖家每个月中旬左右可以在CDS账户里面下载上个月递延的进口VAT电子对账单,每个季度卖家需要把当季度递延的进口VAT对账单连同销售报告一起发给税务代理申报。

四、  面对英国脱欧后的新规有哪些建议?目前针对亚马逊的代扣代缴政策,按照实际情况可以分为标准税率和低税率,有交进口税和没交进口税这四种客户。
①建议使用低税率的客户,统一调整为标准税率20%;
②平台代收代缴,目前来看是不能抵扣进项的。如果向税局申请退税,一来退税审核较复杂,二来退税周期较长;
③使用Postponed VAT Accounting,向海关申请递延缴纳进口VAT,实现进口增值税的不缴不退。

发布者:跨境市场人,关注微信公众号【巧言电商】,转载请注明出处:https://kuamarketer.com/archives/6193.html

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